上市企業(yè)合規(guī)整改中財務(wù)內(nèi)控體系優(yōu)化策略探索
【摘 要】:首先,將審視我國上市企業(yè)在合規(guī)整改過程中面臨的財務(wù)內(nèi)控體系問題,以及這些問題源于何處。在深入剖析上市企業(yè)合規(guī)整改背景、發(fā)展現(xiàn)狀,以及理論計算與實證分析的基礎(chǔ)上,提出針對性的財務(wù)內(nèi)控體系優(yōu)化策略。該策略主要依托于內(nèi)部控制體系的優(yōu)化設(shè)計和執(zhí)行效果的持續(xù)提升,明確層層責(zé)任,增強風(fēng)險意識,強化人力資源培訓(xùn),以及加強內(nèi)外審計等環(huán)節(jié)的貫徹。(剩余8001字)